您好,已抵扣没入账,那咱申报增值税时没有发现账表不一样呀,现在入账也尴尬的,造成本年账和申报表又不一样的。 借:应交税金-应交增值税-进项税 (正) 贷:管理费用-办公费(负) 那些发票是跟管理费用相关吧
你好 我想问一下 我们电子税务局 发票系统 我发现还有几张20年的没有认证 但是这几张发票已经找不到 那我这边发票系统和做账分别应该怎么处理 这几张票我现在还可以抵扣吗 抵扣了 做账怎么处理呢 因为刚接手 才发现这个情况 怎么简单处理呢
老师你好,接到税务局通知,几年前其他公司开具的发票有问题,但是经自查后,这张发票没有入账,也没有抵扣过。这种怎么解决呢。
认证平台上查到几张22年的发票没有被认证,但是发票也找不着了,即使是找到了但也因为是22年的发票已经过了报销期限也不能入账了,这种情况怎么办?
老师,几年前的发票已经抵扣,但发现发票没有入账,也找不到了,几年前的,这种怎么处理?
老师请问前几年的增值税专用发票进项已抵扣,但发票联进项联都找不到,可以怎么处理,对方也联系不上
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师你好,请问销售返利,应该算销售费用还是冲减收入
老师线上店铺关了,还挂着有其他货币资金未提现到账的,账务应该怎么处理呀
老师,甲公司做电商,在开发票申请明细注明成本价结转成本可以吗?
我7月份因为基数不对多次在缴费工资申报,现在在社保费日常申报提交申报申报不了,如何处理