在具体的什么问题
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
请问研发支出研究阶段的费用化支出,必须每个月结转到管理费用吗?还是可以选择性的结转,比如隔几个月或者按年转 有强制规定是按月结转吗?研究阶段和开发阶段是怎么认定的?
你好,对的,是的,必须月末结转,到月末没有余额 研究是你探索、摸索阶段, 开发阶段就是已经成型了
股东拿钱不还的情况呢,就是为了拿钱,有什么方法可以是少交税或不交税 是的 发工资 拿发票报销 公司已经以备用金账户而且是出纳个人账户转分红款给股东,股东退回怎么处理,原路退回吗
对的,是的,是这么做的。
发放工资时,一般来说,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,贷:应交税费-个人所得税,贷:其他应收款-(社保),但是我们公司社保全部是个人所缴纳的,应该怎么记账比较好呢?
是从工资里扣除的吗?如果是的话上面的就对的
是从工资里面全部扣初,那我是不是不应该写其他应收款?
2.增值税优惠政策,有的说100以内减50%。200以内减50%。到底哪个对呢? 个体户,小规模纳税人,经营所得,200万以内可以减半征收?
从工资里扣除的社保、其他应收款,其他应付款都可以的,你们单位先缴纳社保的,后从工资里扣除,就是其他应收款,相反的就是其他应付款。
2.增值税优惠政策,有的说100以内减50%。200以内减50%。到底哪个对呢? 个体户,小规模纳税人,经营所得,200万以内可以减半征收?
个体户,不管是一般纳税人还是小规模 利润在200万以内的都可以减半
200万以内减半正是刚出来的政策。近几个月刚出的。
那如果电子普票50张,纸质普票10张,都是10万元版的,又应该怎么计算呢 电子的发票50乘以10 你领纸质的发票,10乘以10 那就填600万是吗
你全部这两种都申请吗?如果是的话可以啊。
我们现在做预售的时候城土税要不要交啊 土地增值税,应预缴税款=(预收款-应预缴增值税税款)×预征率 印花税,印花税税额=商品房销售合同金额×0.5‰ 城镇土地使用税,应纳税额=土地实际占用面积×适用税额 他那个账上应交税费进项税额和待认证的进项税额余额为啥不一样啊,我做抵减的时候以哪个为准哇 这个我知道,在后期补缴税额的时候补缴部分要减去预缴部分和土地价款还要减去这个进项。进项的金额和待认证进项金额不一致,不知道该抵减哪个合适 进项税额是你发票认证的,待抵扣是你发票入账了,但是没有勾选这个没法抵扣增值税,你抵扣增值税是按照你勾选的进项税额。 那这个勾选的进项税额就是待认证的这部分么?
你好,这个不一定你当月收到的,你当月可以做进项,不用做待认证也可以
业务介绍费该怎么入账 需要开发票吗?
你好,是外面的人的吗?如果是的话,需要中介费或者是居间费。
生产企业。刚成立没几个月,员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时,生产成本大于库存商品,怎么结转。
你好,你们有没有半成品?有半成品的生产成本挂账就行,在借方有余额,完工了之后你再转库存商品,不一定全部都结转到库存商品里面去的。