在具体的什么问题

个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
请问研发支出研究阶段的费用化支出,必须每个月结转到管理费用吗?还是可以选择性的结转,比如隔几个月或者按年转 有强制规定是按月结转吗?研究阶段和开发阶段是怎么认定的?
你好,对的,是的,必须月末结转,到月末没有余额 研究是你探索、摸索阶段, 开发阶段就是已经成型了
股东拿钱不还的情况呢,就是为了拿钱,有什么方法可以是少交税或不交税 是的 发工资 拿发票报销 公司已经以备用金账户而且是出纳个人账户转分红款给股东,股东退回怎么处理,原路退回吗
对的,是的,是这么做的。
发放工资时,一般来说,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,贷:应交税费-个人所得税,贷:其他应收款-(社保),但是我们公司社保全部是个人所缴纳的,应该怎么记账比较好呢?
是从工资里扣除的吗?如果是的话上面的就对的
是从工资里面全部扣初,那我是不是不应该写其他应收款?
2.增值税优惠政策,有的说100以内减50%。200以内减50%。到底哪个对呢? 个体户,小规模纳税人,经营所得,200万以内可以减半征收?
从工资里扣除的社保、其他应收款,其他应付款都可以的,你们单位先缴纳社保的,后从工资里扣除,就是其他应收款,相反的就是其他应付款。
2.增值税优惠政策,有的说100以内减50%。200以内减50%。到底哪个对呢? 个体户,小规模纳税人,经营所得,200万以内可以减半征收?
个体户,不管是一般纳税人还是小规模 利润在200万以内的都可以减半
200万以内减半正是刚出来的政策。近几个月刚出的。
那如果电子普票50张,纸质普票10张,都是10万元版的,又应该怎么计算呢 电子的发票50乘以10 你领纸质的发票,10乘以10 那就填600万是吗
你全部这两种都申请吗?如果是的话可以啊。
我们现在做预售的时候城土税要不要交啊 土地增值税,应预缴税款=(预收款-应预缴增值税税款)×预征率 印花税,印花税税额=商品房销售合同金额×0.5‰ 城镇土地使用税,应纳税额=土地实际占用面积×适用税额 他那个账上应交税费进项税额和待认证的进项税额余额为啥不一样啊,我做抵减的时候以哪个为准哇 这个我知道,在后期补缴税额的时候补缴部分要减去预缴部分和土地价款还要减去这个进项。进项的金额和待认证进项金额不一致,不知道该抵减哪个合适 进项税额是你发票认证的,待抵扣是你发票入账了,但是没有勾选这个没法抵扣增值税,你抵扣增值税是按照你勾选的进项税额。 那这个勾选的进项税额就是待认证的这部分么?
你好,这个不一定你当月收到的,你当月可以做进项,不用做待认证也可以
业务介绍费该怎么入账 需要开发票吗?
你好,是外面的人的吗?如果是的话,需要中介费或者是居间费。
生产企业。刚成立没几个月,员工保底。月末结转生产成本-工人工资转库存商品时,生产成本大于库存商品,怎么结转。
你好,你们有没有半成品?有半成品的生产成本挂账就行,在借方有余额,完工了之后你再转库存商品,不一定全部都结转到库存商品里面去的。