借在建工程1226250 累计折旧113750 贷固定资产1350000

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
借在建工程135000 贷银行存款135000
借在建工程149000 贷工程物资140000 银行存款9000
借固定资产1510250 贷在建工程1510250
股票什么情况下计入可供出售金融资产科目里面 什么情况下记交易性金融资产科目呢
可供已经取消了新会计准则 短期获利,公允价值可计量的计入交易性金融资产科
B公司是A公司的子公司,A公司3月份租金收入25000元未开票,4月份申报为未开票收入,已交税728.16元,5月份以子公司B公司的名义向客户开具增值税普通发票,已缴税247.52元,A公司随后红字冲销之前的凭证,但是两家公司由于这个业务税已经缴纳了728.16+247.52元,请问如何把A公司的税退回?
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