你好,这个可以做管理费用。只是不能税前扣除

你好,老师,我问一下,法院给我们打官司产生的费用,只拿裁定书能入账吗,之前对方开了预收款发票36700元,但我们实际产生费用是18350元,现在意思不给开票了可以吗
老师,我公司4月份购买了一部分办公用品,也办理了入库手续,但是对方没有给发票,我公司也没有做记账处理。但是对方4月份已经开具了发票,只是忘了送来。请问4月份开具的发票,5月份能入账并作为5月份的管理费用吗?谢谢
老师,你好,我们公司买了2盒墨粉140元,但是没有发票,只有对方开的收据,老师这种我能不能入账做管理费用
老师你好,我们从别的公司购买了一台二手叉车,没有发票,只有收据,金额1万多,对公打款的,根据收据我们能入账吗?对方走的是处置废旧物资
老师,我们公司有进出口业务,请问一下国外发生的业务费用能入账吗?但是国外是没有发票没法开具的,但是有单据,我们做外账的可以按单据入账吗?没有发票,只有单据,我们是负责做外账的,单据能不能入账抵税?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
收到,我明白了老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。