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老师你好,公司当月开票进项大于销项,但公司享有加计抵减政策。因进项大于销项,加计抵减世纪发生额就没填,就是0。这种情况加计抵减还需要写分录吗

2023-09-12 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 13:55

这种情况加计抵减不需要写分录的

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快账用户8795 追问 2023-09-12 13:56

那老师,像这种进项大于销项,加计抵减表实际发生栏是填写0吧 是只有交税的情况下才填写对吗

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齐红老师 解答 2023-09-12 13:57

对,你只有交税的时候才有加计扣除

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这种情况加计抵减不需要写分录的
2023-09-12
没有实际抵减,主表不会体现 的
2021-05-13
下月申报增值税的时候附表四抵减表需要填。用于以后抵扣。
2021-04-23
你好,同学。可以适用的加计抵扣。 进项大于销项,你一样可抵扣,抵扣后留抵就更多。 借,应交税费,加计抵扣 贷,其他收益
2021-03-10
你好,本月需要计提加计抵减额
2020-11-16
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