您好,同学,请稍等下

业务招待费和福利费的扣除标准,以及分录要怎么写的呢
业务招待费的处理存在税会差异,请回答税务上对业务招待费税前扣除是怎么规定的?
老师,请问一下,公司由于业务招待去购买的烟和酒的发票,这个费用可以入账吗?可以按照业务招待费的扣除比例做税前扣除吗?
老师,业务招待费税前和税后扣除的分录怎么做?
老师,业务招待费按60%税前扣除,剩下的怎么入账
1、含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16,请问这未认证是可以直接作废吗?2023年6、7月开的票
老师,无欠税证明在国税后面哪个界面找
老师,股东持股比例和股数是一样的吗?比如持股50%,股数就是50股,是这样吗
老师,没签合同前客户付的定金,是记其他应付款科目啊
企业银行账户的利息收入应该怎么做分录呀
老师单位的实习生要给缴纳哪些保险吗
备案在6月,社保开户在7月,缴纳6月的社保会有滞纳金吗?
不含税价15949元,开票需要加10个点、请问怎么计算
老师,收到车辆购保险的发票,需要缴纳印花税吗
你好老师,知道上个月税负率是2.7,我要调税负率到2.5,我这个月应该要交多少增值税?怎么计算?
不管税前还是税后扣除,都是借销售费用、招待费等贷银行存款,你不允许抵扣,超过扣除比例的纳税调增就行,这个不需要做账务处理。
老师,我是小规模纳税人,不抵扣增值税,业务招待费能全额做费用吗?
您说的调增,对于小规模纳税人来说怎么做调增,我不明白调增是怎么回事。麻烦老师跟我说一下。谢谢
可以的,就是全额做费用,不管是一般纳税人,小规模,都是全部做费用。 营业收入的千分之五 发生额60% 那个小安那个抵扣 比如发生额70 允许抵扣50 调增70-50