您好,因为是从利润总额开始计算的,计算企业所得税需要考虑免税影响

2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款550万元;为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元。,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值:(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理
2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款50万元为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款550万元;为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元。对于读项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元。要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
24.2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款50万元为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
24.2021年1月30日,N公司购入一项非专利技术自用,以银行存款支付价款50万元为使该项非专利技术达到预定用途,支付相关专业服务费20万元,对于该项非专利技术,合同及法律没有明确规定使用年限,N公司也无法确定其为企业带来经济利益的年限。2021年6月末,该项非专利技术的可收回金额为490万元要求:(1)计算确定该项非专利技术的入账价值;(2)使用期内,N公司对该项非专利技术是否要摊销?为什么?(3)2021年6月末,N公司对该项非专利技术应作何种会计处理?
老师个人开工程发票为什么个税是按1%呢,不应该按五级累计吗
老师,公司准备注销,但是在资产负债表上未分配利润金额有点大,有什么方法可以调整吗
老师,我们京东购买了一个价值五千元的咖啡机送给客户的,我拿这个发票入账业务招待费,可以吗
发票上的收款人、复核人、开票人可以为同一个人吗?
老师您好!由供应商缴的消费税,我们出口企业可以申请退消费税吗?
老师,支出物业管理停车费用会计分录应该怎么写?
上个月预付款项,我做的:借:应付账款;贷银行存款;这个月收到发票怎么做账?
9月份申请首次出口退税申报,税务局要求我们先申报增值税,增值税申报时,不涉及免抵退应退税额,9月正好又有一笔出口业务,当期也有留低,申报9月份免抵退税后就已经退回税款了。现在申报10月份的增值税,在主表的15栏免抵退应退税额中,出现了已经退回的税额,递减当月的销项,是不是不应该递减了,因为已经退回了
老师,如何查询有没有做税务登记?我们肯定做了工商登记了
工富华汽车运输有限责任公司对燃料实行满油箱制油耗管理。2020年12月发生经济业务如下:10日用转账支票采购92#汽油40000升,增值税专用发票列示价款为200000元,增值税税额为26000元,汽油已验收入库;31日各部门领用情况汇总为:货车领用8900升,客车领用8000升,企业管理部门领用800升。(假定单位成本为5元) (1)10日汽油验收入库时,编制会计分录。 (2)31日汇总汽油领用汇总表,编制会计分录。 业务2:富华汽车运输有限责任公司12月12日以现金支付公司办公用品费2000元, 其中公司管理部门1000元,车站600元,车队400元。 业务3:富华汽车运输有限责任公司12月13日以银行存款支付公司水电费6000元, 其中公司管理部门2500元,车站1500元,车队1200元,堆场800元。
老师我还是没有理解算利润总额为什么加800减100把技术转让收入算进去,它不是应该在之前收入里头,为什么后面算还要加上去,不是说会计分录记错漏记在加,这里第6没问题呀
老师我还是没有理解算利润总额为什么加800减100把技术转让收入算进去,它不是应该在之前收入里头,为什么后面算还要加上去,不是说会计分录记错漏记在加,这里第6没问题呀
题目企业所得税优惠是转让技术所得800-100有优惠