您好,同学,请稍等下
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
老师,你好,我们是软件公司,主要做软件开发,然后为了增加收入,和对方公司签订一份软件合同,一份设备合同,金额一共1000万,假如我们开出去的专票交了税的话,是虚开专票吗?因为这个钱还需要给对方返回去
老师,你好,如果公司增加收入,签订软件合同,我们给对方开票,公户收款以后,给对方打回去,那这个事情主要是公司负责这个事情的人,也就是公司财务,开票如果也是在公司开的话,最后财务会有风险吗?还是主要是法人承担责任呢
就是我们部门需要找外人的个人合作开发一些软件类的工具,而对方是个人,所以这个人 就想去找那种小的财理代理公司 给我司开一些软件类的增值税发票,我司收到发票 对公转账给这家小的财理代理公司,可以吗? 如果可以是怎么收费的? 这样有税收风险吗?
,老师你好,我想问一下,我们公司要购进一点东西,然后呢,对方也给我们开发票,但是假如说对方给我们的不是公司的账户,如果是他们嗯员工的或是个人的账户打款给他们个人的话,然后让他们公司出一个委托个人收款的这个说明书可以吗?
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,
朴老师,成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
员工是签的外包合同 公司要给员工交宿舍房租 可以用公户给 员工个人转款 让后员工自己去我爱我家APP上交款吗?可以给开发票
请问老师,2023年12月31日前,如果账面把每个月计提的加计抵减金额做到账面上,怎么做账呢?
合理损耗记哪谢谢谢谢
他实际是虚开发票是吗?如果是的话,有风险,财务负责人,办税人,法人都有。
就是这个业务是不具有真实性的,生活中是不给人家做软件定制的,只是走一下公户,开专票,最后资金还回去,这个算是虚开吧
这个金额比较大1000万,软件服务外800多,设备130万,都是通过公户收款,法人自己取出来,最后还回去,至于他怎么还,他说自己弄,只要我把账记好,但是我这里需要和客户沟通每次收多少,和开专票,我是公司财务,也是办税人,也是唯一一个处理这个事情多人
对的,是的,属于虚开。
那我应该怎么解决这个事情,或者说公司年收入也不到200万,这个就是要在最后这几个月弄完这个事,1000万分批收
最好的方法就是不开,其他的都是有风险的。 你再补上三流一致,但是实际业务都是虚开。