你好,是你的货款吗?如果是的话,借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费, 借银 财务费用、手续费, 贷其他货币资金。
客户扫码付款到财付通,财付通隔一天转入公司账户,怎么做账
老师,公户收到财付通的转账,我直接做如下分录对吗?
收到财付通转入公司的钱,是散户收入, 部分对外开票会计分录怎么行,收到钱:借:银行贷款,贷:预收账款-财付通 确认收入怎么做账
老师,公户收到财付通转入的款怎么做分录?
客户扫码付款到财付通,财付通隔天转到公司公户,几十几百的,我们不开票,该怎么做分录
老师,小规模公司为了办安全资质,转入几个工人需要给他们交一个月的社保,交社保让申报工资清册,我不知道怎么申报
请问老师,汇算清缴导致的企业所得税退税,计提是不是直接用借:未分配利润 贷:应交税费?
总公司给分公司打款付工资或经营,做其他应收还是其他应付
老师,你好,第三季度的企业所得税工资薪金和收入要怎么申报,有最新政策吗,然后应付职工薪酬下面都有哪些科目
老师您好,借了一个公司很多钱放在其他应付款里面,现在把房产租给那个公司,人家说抵债,分录怎么做,发票怎么开?谢谢老师
老师您好,职工社保更改申报工资金额和去掉补充医疗怎么操作啊
老师,您好,作为老板是要对员工态度好点还是要霸气点?
老师,钢结构工程专业承包二级资质属于无形资产吗?
老师,有关季报企业所得税中的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,是填写应付职工薪酬,工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字,是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢?还是这个数字要包括在里面。
老师你好,请问企业所得税开发新技术研究加计扣除那栏是不是财务报表的研究费用数据
是客户微信付款到财付通,财付通到公司公户
可以的,财付通你看一下是不是次日到账,如果是的话,当天做第一个,第二天做第二个。
好的 明白 那我这种是个人不需要开票的 按你这样做的话直接计入了收入,那当月就要全部交销项税了 是吗
是的,是的,是这么做的。
老师你看我这样做行吗?银行收到款:借银行 贷方预收账款-财付通 然后每月看进项票来确认收入 借预收款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 这样可以吗?税务上有没风险
那你是不是少做了一部分收入?
因为有一部分手续费。
对,我这样做就是按银行实际到账 主要是先做预收想着以进项票来控制确认收入 要不然每月的销项会很大
你好,那你这种有风险。
好的谢谢老师指点
不用客气,工作愉快。