是的,是少计提了印花税

老师,我少计提了代扣代缴的个人所得税,也就是现在我的科目余额表上应交税费-代扣代缴个人所得税余额在借方,这种的我现在应该怎么调整
老师,请问下8月份计提了印花税(实际上是不用计提的),这个税三季度也没交,当时是借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税,请问现在要怎么冲回呢?
老师印花税计提了月末结转到费用还是应交税费那里,现在就是挂账了,总账借贷本平,就这个印花税多出来
我当时计提的是 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 现在个人给付了是不是 借:应交税费-印花税 贷:其他应付款 是不是老师
老师您好,期末应交税费的余额在借方,是和那些关联起来的呢?我算上未抵扣的和计提印花税的还有期末留底的,不相等呢
搅拌站付的安全责任险怎么做分录
往期25年业务收入开了票,现在要红冲发票,需要修改纳税申报表吗?
老师,公司给个人开工资17000元,应怎么上个税
请问公司欠A公司汇款,A公司注销了,款现在可以打给法人吗?
老师,房租三十万,老板自己收的,四个方案, 方案一:开票,房产税+个税=6.312万,税负率21.04% 方案二:调增,企税+个税=7.2万,税负率是24%, 方案三:发工资,个税=2.127万,税负率7.9% 方案四:企税1.5万,尾款放在公司不分红 我给老板提供了四个方案,您看那个可以
老师,请问外贸公司出口货物,把生成销售单位填成工厂公司名,货代确定无法改报关单,这种情况下是否能开具零税率销售发票。然后不退税会有什么影响吗?
老师,公户转账给员工2万,可以备注备用金吗
公司销售一批产品,已开票,确认收入,对方收到货后有一部分产品变质,需要补发变质的部分,补发的产品需要哪些资料支撑说明变质补发,怎么处理账务?
老师 公司有个账户 每季度有几分钱得利息收入25年没有入账 现在能做到26年4月份吗?金额不多
老师您好,公司给股东分红,分录:借利润分配-应付利润,贷银行存款吗,代扣的个税分录怎么做呢
怎么补提呢
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
老师,在吗,分录怎么做
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税