汇款用途写福利费,可以

老师凭证这样写可以吗 业务是这样的,刚成立的公司需要购买设备等,但公司账户没那么多钱,就用一个个人的账户转的对方个人账户钱款,收到一张电子承兑汇票 ,这个人跟公司没有关系,转给我公司承兑的公司也没有业务往来, 请问老师,仅有电子承兑单据 和个人转账回单 可以这样写凭证吗
5月份开出的活动普票,对方这个月打款了,同时把教官帮他们买活动用物品的垫付款也一起打到了公司账户上,这部分垫付款可以直接从公司账号转账给员工吗?要怎么做账?
老师您好 有个问题需要请教一下。就是我老板让我个人出钱买月饼送给客户,然后我走报销。请问我做账是借:管理费用-福利费 贷:银行存款 吗?还是要通过应付职工薪酬-福利费
你好,老师,我们公司买了新车,然后交车辆购置税的时候,我们会计不愿意出门去车管所,然后就把这个钱转给公司的一个管理人员(个人)账户上,然后出纳用公账付款给管理人员(个人)账户上,还在付款用途那里备注车辆购置税,再由我们公司的管理人员个人账户转给车管所,请问这个合规吗。这个怎么写记账凭证,怎么做账,因为一般公账是不允许直接付款给个人的,我想把账做合规点,是不是要让管理人员个人写个报销单呀,还是怎么操作呀
老师,员工累计购买一些办公用品费用,报销当天就转账给员工个人卡上,会计分录直接写借:管理费用,贷银行存款吗,还是需要先过下其他应付吗
1、含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16,请问这未认证是可以直接作废吗?2023年6、7月开的票
老师,无欠税证明在国税后面哪个界面找
老师,股东持股比例和股数是一样的吗?比如持股50%,股数就是50股,是这样吗
老师,没签合同前客户付的定金,是记其他应付款科目啊
企业银行账户的利息收入应该怎么做分录呀
老师单位的实习生要给缴纳哪些保险吗
备案在6月,社保开户在7月,缴纳6月的社保会有滞纳金吗?
不含税价15949元,开票需要加10个点、请问怎么计算
老师,收到车辆购保险的发票,需要缴纳印花税吗
你好老师,知道上个月税负率是2.7,我要调税负率到2.5,我这个月应该要交多少增值税?怎么计算?