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老师,你好。我想问一下,报销费用,借方,挂管理费用,贷方,应该如何处理

2023-09-13 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 16:24

贷方银行存款或其他应付款

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快账用户5018 追问 2023-09-13 16:26

老师,如果以前有挂的同一个报销费用人员的其他应收款,可不可以冲销其他应收款

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:37

可以冲销其他应收款

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贷方银行存款或其他应付款
2023-09-13
,金额是在借负数 这个管理费用不能做贷方,
2020-12-31
你好!你是说计算怎么计算?
2023-03-13
1.核实错误:首先,你需要再次核实这个错误,确保确实是将原本应该记录在贷方的应付账款错误地记录在了管理费用的贷方。 2.调整分录:一旦确认错误,你需要进行会计分录的调整。具体来说,应该制作一张冲销原错误分录的会计凭证,将错误的贷方管理费用进行冲销。然后,再制作一张正确的会计凭证,将原本应该记录的应付账款正确地记录在贷方。 3.更新账目:根据调整后的会计分录,更新你的账目,确保管理费用的借方和贷方金额正确无误。 4.调整利润表和明细科目:由于这个错误已经影响到了管理费用的利润表和管理费用明细科目,因此你也需要相应地调整这两个报表,确保它们的数据与账目数据一致。
2024-04-25
你好,这样做调整分录 借;管理费用,贷;开发成本
2019-07-31
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