贷方银行存款或其他应付款

提问一下,成本暂估,借主营业务成本,贷,应付账款应该如何做冲销;管理费用暂估,借管理费用,贷其他应付款,应该如何做冲销,谢谢
老师,你好。我想问一下,销售成本采用月末一次加权平均计算方法,应该如何处理?
老师,你好。我想问一下,报销费用,借方,挂管理费用,贷方,应该如何处理
老师,我问下一个保险费我做了一个借方管理费用,贷方本来是应付账款的,我点成了管理费用贷方,导致管理费用利润表和管理费用明细科目不一致,这要怎么处理
老师,你好,我想问一下,管理费用可以记在借方吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,如果以前有挂的同一个报销费用人员的其他应收款,可不可以冲销其他应收款
可以冲销其他应收款