带的具体的什么问题。
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
本单位销售货物9300,从客户买入8000,剩下的款现金结账不考虑税,分录怎么做
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
我们公司投资了一家公司,我们公司支付新公司的装修费用、办公购买桌椅以及房租费用作为对他们的投资,共计37万,站在新公司角度应该怎么入账
你好,你们章程里面有什么橱子?货币还是实物?
而且你出资的这些需要做评估,开发票。
公司可以这样开票吗 分录要怎么做
好,这个是技术监测吗?
税收分类编码:3040601 税收分类名称:认证服务 开票商品名称:*鉴证咨询服务*检测服务费
分录要怎么做
你们开出去的吗?借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
就是我们老板的意思是他开检测服务费然后取回的成本票可不可以是检测费
2.就是房租14万,装修费,其他的就是一些办公桌椅什么的 房租费和装修费还没有开具发票购买的办公桌椅已经开过票了 抬头都是我们公司 不是投资的公司的抬头
是的,那你们就做借款。
就是我们老板的意思是他开检测服务费然后取回的成本票可不可以是检测费
对的是的,可以的,第一个回复的是的,第二个做借款。
第二个没法做投资款的。
第二个没法做投资款的。 那这个分录应该怎么做呢
借其他应收款贷银行还款。
需要把钱收回来的。
老师这是7月份工资表,这月8月报个人所得税7月工资表,我在所属期7月报了7月工资表,现在怎么调整???不是错误怎么更正申报,从今年说吧1-8月都是安计提报个人所得税,提前申报了一月
你好,你可以每个月都更正申报,也可以这个月零申报。
我还有个问题这个软件即征即退要怎么申请 这个我要怎么填 不是申报表,我问的是退
1. 我要办税—一般退(抵)税管理。 2. 一般退(抵)税管理—入库减免退抵税。 3. 退(抵)税申请审批表页面。 4. “提退税金类型”选择“先征后退”;“退抵税费原因类型”选择“软件集成电路即征即退”;“退抵税(费)依据文书字号”选择即征即退资格备案文书号;“申请退抵税(费)方式”选择“退税”,填写完成后,点击“税票信息查询”。 5. 选择税款所属期,查询后勾选即征即退对应税票,点击确定。
施工企业 施工方符合按照一段时间内确认收入的条件, 施工完成后 收入已经按照企业会计准则时段确认了收入,且应收账款已经收回了一部分,这个时候知道合同履约成本能收回一部分 ,这个是根据应收账款提减值还是直接计入主营业务成本,同时增加预计负债呢?
你好,这个是当年的吗?当年的不用考虑啊,明年的时候你再计提坏账。