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9.3号出台的新政策高薪技术企业可以按进项税额的5%加计抵减,报税怎么报?

2023-09-14 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-14 14:47

嗯,你好,附表四一般项目交接扣除本期发生额,实际抵扣金额里面填写,如果不需要抵扣的话,只填写本期发生额,填写进项的税额乘以5%。

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快账用户6316 追问 2023-09-14 14:54

没懂呢,老师能截图发我下吗?

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齐红老师 解答 2023-09-14 14:59

你好这个表格里面的

你好这个表格里面的
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快账用户6316 追问 2023-09-14 14:59

还有加计抵扣的金额是要扣除进项税额转出这部分吗?

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齐红老师 解答 2023-09-14 15:02

对的,是的,是这么做的。第三列里面填写。

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快账用户6316 追问 2023-09-14 15:31

那哪些企业适用这个政策

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快账用户6316 追问 2023-09-14 15:31

高薪企业就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-09-14 15:34

高薪指导行业的才可以啊。

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齐红老师 解答 2023-09-14 15:34

高新制造行业的才可以。

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嗯,你好,附表四一般项目交接扣除本期发生额,实际抵扣金额里面填写,如果不需要抵扣的话,只填写本期发生额,填写进项的税额乘以5%。
2023-09-14
你好,这个单独做,因为他需要转到营业外收入。
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