就是计入主营业务成本
老师,你好!我们公司是做机械设备的,生产周期在半年以上,主要业务就是按照客户的要求进行机械设备的组装,项目需要什么材料就采购什么,工人们在客户那里进行组装,根本不会有存货,请问老师,月末怎么结转成本呢?问题二:我们与客户签订合同时会收到30%的定金,我的分录:借:银行存款 贷:预收款,项目进行到70%时,客户结算在70%的项目款,请问老师此时收入确认分录该怎么做呢?谢谢!
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
老师,您好,我们是旅游行业,接待境内人员(我们客户)到日本旅游或者游学 ,那我们帮客户订的国际机票,可以入成本吗,分录应该怎么做 谢谢
老师 您好 我们单位是在北京成立的旅行社 主营是接待境内的游客到日本游学或者旅游 在境内发生的客运费(北京当地或者其他地区)、机票(和航空保险)、住宿、餐费、购买的工艺品、可以入主营业务成本吗 谢谢
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
老师 那这个国际机票 可以抵增值税吗 我们是一般人 给客户开的发票是6%的咨询服务费
你好,这个可以按差额交税的,
好的 谢谢老师 老师 还有个问题 想和您请教一下 就是航空保险 几千块钱的那种 也可以做成本吗 还是做到管理费用-保险费就行呢
是旅客的发生的都是成本
老师 游客的境内火车票 也可以入主营业务成本哈
是的,就是那样做的
谢谢老师 旅客在境外旅游的话 在境内的餐费可以入成本吗
凡是游客发生的费用,都是成本