借在建工程 贷银行存款 完工之后一块转固定资产

老师好,我想咨询一下。上个季度前面一个会计把工资金额计提多了。而且科目也挂错了,我公司是建筑行业。前面会计计提工资没有分项目去计提工资,全部挂入管理费用底下。那我这个月要怎么更正会计分录呢?
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
老师、你好、就是我们公司中标了一个外县城一个项目、然后一开始项目那边没有说要开分公司或者子公司。 然后项目施工几个月、对方业主要求要在当地开子公司、可是这施工几个月我们中标公司支付了很多那边项目的费用、还开了发票、也是开的中标公司、这样的应该怎么做账啊?
老师我们公司是运营充电桩的,业务实质是租地自己修充电桩,卖电,收服务费为我们公司的收入。我们支付了几个项目的租金,有些项目还在建设中,有些已经投运了。1.建设中的项目,对于计入在建工程的时间限制2.已投运项目确认主营业务成本时间限制。以上2项,需要按月归集到在建工程和主营业务成本么,可否年末一次性归集。
老师你好 想问下我们现在要支付一个项目的可行性研究报告的费用 分录应该怎么做呢
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
那为这个项目发生的差旅费是直接记到管理费用里面吗
你好,这个项目的一块都做在建工程,这个以后是你们自己使用吧
对是的 最近发生的这个差旅费也是为了这个项目
那就是都在在建工程
好呢 谢谢老师
不用客气 工作愉快