借在建工程 贷银行存款 完工之后一块转固定资产
老师好,我想咨询一下。上个季度前面一个会计把工资金额计提多了。而且科目也挂错了,我公司是建筑行业。前面会计计提工资没有分项目去计提工资,全部挂入管理费用底下。那我这个月要怎么更正会计分录呢?
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
老师、你好、就是我们公司中标了一个外县城一个项目、然后一开始项目那边没有说要开分公司或者子公司。 然后项目施工几个月、对方业主要求要在当地开子公司、可是这施工几个月我们中标公司支付了很多那边项目的费用、还开了发票、也是开的中标公司、这样的应该怎么做账啊?
老师我们公司是运营充电桩的,业务实质是租地自己修充电桩,卖电,收服务费为我们公司的收入。我们支付了几个项目的租金,有些项目还在建设中,有些已经投运了。1.建设中的项目,对于计入在建工程的时间限制2.已投运项目确认主营业务成本时间限制。以上2项,需要按月归集到在建工程和主营业务成本么,可否年末一次性归集。
老师你好 想问下我们现在要支付一个项目的可行性研究报告的费用 分录应该怎么做呢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
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公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
那为这个项目发生的差旅费是直接记到管理费用里面吗
你好,这个项目的一块都做在建工程,这个以后是你们自己使用吧
对是的 最近发生的这个差旅费也是为了这个项目
那就是都在在建工程
好呢 谢谢老师
不用客气 工作愉快