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如果需要预提成本: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 老师,这个分录怎么理解

2023-09-15 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 10:08

您好 是成本已经发生了 暂时没有取得发票 要暂估成本入账

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快账用户1739 追问 2023-09-15 10:11

为什么贷方是其他应付款呢

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齐红老师 解答 2023-09-15 10:22

也可以是应付账款之类的 这个看单位暂估的是什么样的成本

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相关问题讨论
您好 是成本已经发生了 暂时没有取得发票 要暂估成本入账
2023-09-15
是的,分录是正确的
2023-11-17
 你好;     你这个成本虚做的吗 ?   有合理发票吗   
2022-07-14
您好 应该是发生了业务暂时没有取得发票 先预提 然后把他应付款科目转到预付账款科目
2021-07-01
主要是看这个劳务费用在何处,如果是管理费用,那么就是公司在管理上或者公司管理岗发生的,如果是主营业务成本,那就是这个劳务费是用于产品的一部分,或者经营必须所发生的费用,当然在利润总额表上的数是一致的
2019-10-16
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