您好,这个是不影响的,开的时候这个没问题的

老师,您好!今天申报增值税时遇到了一些问题,能否帮忙看看是怎么处理的? 我公司是小规模,7-9月开了普票460030,在申报增值税点,系统里是没资料的,需要去自己去填上,我填写时的资料如下,麻烦看一下是否填写有误
老师,我们公司是建筑业,做异地工程的,22年开了一张票,是3个点,在当地预缴过税款,现在23年了,我想红冲发票重新开一下,这个有影响吗?需不需要预缴税款退回,还是直接冲了重新开就好了
老师,收到这样一张个人去税局代开的发票,但是代开发票专用章没有盖在备注栏,这张发票需要退回去让税局重开吗?还是说,这个不影响的?
老师,下午好,麻烦帮忙看看这2张发票有没有影响,需不需要退回去重开
老师麻烦看下这个表怎么填,是不是报错了,小规模差额纳税,要填到哪里,麻烦帮我填下谢谢后面还有表格 老师现在要更着第三季报表前期多交税款7594.31现在怎么填才能报表合适税款退回来,红色是红冲专票,重新开普票麻烦老师看下,我没头绪了,本来差额纳税表就不会填,谢谢老师了 麻烦老师了能帮我发下吗急???
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心