可以的,可以这么做的。
小规模纳税人成立至今6年时间一直纳税零申报申报表流动资产货币金额49万元期末年初余额都是49万元,流动资产合计期末年初余额都是49万元,资产合计49万元,所有权益实收资本50万元,未分配利润负1万元,所有权益49万元,负债0负债和所有权益49万元其它的项目都为零。请问长达六年零申报违法吗?从申报表信息可以作为公司有49万元的资产证明证据吗?可以向税务局举报公司会被处罚吗?谢谢老师解答
小规模纳税人商贸企业,注册资金实际缴纳200万,公司已经经营了5年,整个企业只有老板一个人,没有做账,报税五年内都是0申报,就是资产负债表,利润表,企业所得税,增值税这些全部是0申报,没填数字,连注册资本200万也没写,但是有申报个人所得税,老板自己一个人的。没办法提供以前年度的银行流水,银行账户已经没有钱了,请问怎么从新做账,那个200万要怎么做,
21年初刚接手一家公司的账,老板把公司转过来的时候,有税控盘,对方账也没给。旧的基本户注销了,从新开的户,可以查看电子税务局,增值税企业所得税有申报。小规模纳税人,我查看了电子税务局,公司转给我们前三个月,季度报表,资产负债表,利润表都为0,19年年报所有数据也都为0,18年前才有数据,我21年接手建账起初全是0开始,这样合理吗?
您好,希望是有实际经验的专业人士来回答!我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?老师能写下算出资产总额的算式吗?
您好,老师,我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?你说填期初49.1期末40.68/2,我现在做的是汇算清缴里的基础信息表,不是应该按季度平均值除以4来算吗
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
申报财务报表的时候,不要0申报了。
加工行业,自查发现进项票有问题,需要转出2022年5月进项税,需要更正2022年5月至2023年8月账和增值税报表及企业所得税报表吗?有滞纳金吗?或者有其他更好的方法可以解决吗?怎么账务处理呢?
对的,是的,具体的是什么原因有问题 如果是需要补税,有滞纳金。
申报财务报表的时候,不要0申报了。 没有发生业务,资产负债表和利润表也不能0申报吗?
好,对的,是的,因为你的资产不允许是零,资产负债表左边的资产合计不能是零,利润表可以填写零。
对的,是的,具体的是什么原因有问题 如果是需要补税,有滞纳金。 对方开回来的进项可能是虚开的,不能直接在当期转出吗
这种最好,万县你税务局大部分是不可以的,他都修改当月就是他有一个纳税所属期。
老板新办了一个光伏线缆的制造业,之前做的是连接器的制造业,因为实际材料成本有90%,所以我不知道成本该怎么处理,有实际采购
你好,生产一个产品用多少材料,这个知道吧?
不知道的,你技术部门那边应该知道,他肯定有知道的人,要不他怎么去领料。
一般纳税人开票13%和6%,跟不开票对比,分别要加几个税点?
开票对比是什么意思?
比如应该开票800,实际开票1000,6%和13%的税率下,分别增加几个税点合适
你好,你有进项抵扣吗?多开了200块钱,有进项抵扣吗?200块钱是3%的还是13%的?
如果没有进项抵扣的话,你就看一下多交了多少税款,你需要确定一下当时开的是6%还是13%多开。
你好,他当时预支的时候,借其他应收款贷银行存款做这个,他当时是不是你们单位给他支付了。 我们公司没预支款给施工队,是施工队人员在我们公司食堂就餐,用餐后才算累计费用的
你好,那你们单位有利润吗?买菜的支出你做的哪个科目?需要给对方开发票吧?
老板名下有车子,他的公司名下现在没有,取得的油票不能入账,现在老板跟公司签个租车合同,问下租车日期是不是从今年1月份开始,这样之前几个月取得的油票是不是都能抵?
有租赁发票、租赁合同才行。
你好,他当时预支的时候,借其他应收款贷银行存款做这个,他当时是不是你们单位给他支付了。 我们公司没预支款给施工队,是施工队人员在我们公司食堂就餐,用餐后才算累计费用的 你好,那你们单位有利润吗?买菜的支出你做的哪个科目?需要给对方开发票吧? 公司利润暂时是亏损的,菜是在菜市场购买的只是付款凭证,平时食堂采购收到发票挂在福利费科目里。5000元不用给施工队开票
冲你当时买菜Hi出就可以。