可以哦,属于招待费,应做进项税额转出。

老师,招待客户的住宿费开的是专票,请问进项可以抵扣吗?
老师,请问招待客户的住宿费可以抵扣吗?
招待客户的住宿费进项税额可以抵扣吗?
请问,招待客户住宿费 进项不能抵扣吗?
老师,你好,请问招待客户的住宿费进项可以抵扣吗?
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
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新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
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个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
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老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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借进项税。在进项转出。那就是不能抵扣。
是的,不能抵扣。哦哦
增值税申报时,先抵扣了,在附表二进项转出填例是吗
还是把进项税直接算借招待费,不做进项
您说的第一种方法处理。
那还是直接退回开普票更合适吧
这种操作最为简单哦。
进项税额可以直接不做转出吗。
可以哦。不可以的。哦
你的认证不就对不上了吗?
直接把税一块借招待费。
账户上这样处理,但是您发票认证的时候是不是要认证?报税的时候是不是要做进项税转出
可以不认证吗
当然不可以了,当然不可以。