可以哦,属于招待费,应做进项税额转出。

老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
做会计正式上班的第一步是做什么?
老师,想问一下,如果企业招聘的残疾人是研发人员,那享受研发加计扣除了还可享受安置残疾人加计扣除吗?
老师,数电红字发票金额开错了,有办法补救没?
老师好,转让双方没有任何关系的情况下,股权转让是不是溢价转让比平价转让 税务那边好过
跨境物流仓储公司的客户都是会员制的,会员数整体达到上万个,会员在平台先充值后下单消费扣卡上余额,像这种每天的凭证应该怎么做?
请问老师,我们公司是生产销售刹车片的,有一些产品几年都未销售的产品销售价已经降低很多,需要调整这些产品的价值,应该怎么做?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
借进项税。在进项转出。那就是不能抵扣。
是的,不能抵扣。哦哦
增值税申报时,先抵扣了,在附表二进项转出填例是吗
还是把进项税直接算借招待费,不做进项
您说的第一种方法处理。
那还是直接退回开普票更合适吧
这种操作最为简单哦。
进项税额可以直接不做转出吗。
可以哦。不可以的。哦
你的认证不就对不上了吗?
直接把税一块借招待费。
账户上这样处理,但是您发票认证的时候是不是要认证?报税的时候是不是要做进项税转出
可以不认证吗
当然不可以了,当然不可以。