可以哦,属于招待费,应做进项税额转出。
老师,招待客户的住宿费开的是专票,请问进项可以抵扣吗?
老师,请问招待客户的住宿费可以抵扣吗?
招待客户的住宿费进项税额可以抵扣吗?
请问,招待客户住宿费 进项不能抵扣吗?
老师,你好,请问招待客户的住宿费进项可以抵扣吗?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
借进项税。在进项转出。那就是不能抵扣。
是的,不能抵扣。哦哦
增值税申报时,先抵扣了,在附表二进项转出填例是吗
还是把进项税直接算借招待费,不做进项
您说的第一种方法处理。
那还是直接退回开普票更合适吧
这种操作最为简单哦。
进项税额可以直接不做转出吗。
可以哦。不可以的。哦
你的认证不就对不上了吗?
直接把税一块借招待费。
账户上这样处理,但是您发票认证的时候是不是要认证?报税的时候是不是要做进项税转出
可以不认证吗
当然不可以了,当然不可以。