可以哦,属于招待费,应做进项税额转出。

老师,招待客户的住宿费专票,可以抵扣进项吗?进的是招待费是不是都不能抵扣啊
招待客户的住宿费、餐饮进项税可以抵扣吗?
招待客户产生的住宿费专票可以抵扣进项吗
请问,招待客户住宿费 进项不能抵扣吗?
老师,你好,请问招待客户的住宿费进项可以抵扣吗?
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老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
借进项税。在进项转出。那就是不能抵扣。
是的,不能抵扣。哦哦
增值税申报时,先抵扣了,在附表二进项转出填例是吗
还是把进项税直接算借招待费,不做进项
您说的第一种方法处理。
那还是直接退回开普票更合适吧
这种操作最为简单哦。
进项税额可以直接不做转出吗。
可以哦。不可以的。哦
你的认证不就对不上了吗?
直接把税一块借招待费。
账户上这样处理,但是您发票认证的时候是不是要认证?报税的时候是不是要做进项税转出
可以不认证吗
当然不可以了,当然不可以。