同学,你的问题是什么

某事业单位2020年发生下列有关其他应付款业务,请根据有关凭证编制会计分录。(1)3月5日,经批准用财政项目经费购入复印机一台,价款60000元,质保期6个月扣留质保金5000元。通过银行转账支付55000元。(2)若质保金期满,通过网银转账支付质保金5000元。(3)5月4日,向长江公司出租某专用设备一台,合同约定租赁期为3个月、租金50000元,租赁期满后一次付清。通过网银转账收到押金5000元。(4)承上,8月4日,租赁期满,因设备受损按合同约定扣收押金4000元,通过网银转账退回余款元。(5)5月10日,通过网银转账收到财政部门预拨款180000元。(6)承上,6月2日,将上述预拨款转为本月财政基本支出预算拨款。
实训公司1月份业务1、1月1日,接到银行通知,合肥风诚科技有限公司前欠货款2000000元已经到账。2、1月3日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已经收到,并收入银行凭证,产品出库单,销售发票,银行进账单3、1月5日,开出金额伟100000元转账支票一张,支付电视台广告费4、1月6日,开出金额为200000元的转账支票一张,支付前欠光辉贸易有限公司货款5、1月7日,生产车间生产A产品领用甲材料8000千克,共计160000元,领用乙材料5000千克,共计50000元6、1月10日,购入乙材料10000千克,单价10元,货款100000元以银行存款电汇支付,材料已经验收入库7,1月15日,用现金支付行政管理部门业务招待费500元8、1月19日,收到环保部门罚单,开出转账支票支付罚款40000元9、1月21日,用现金支付销售产品运输费用680元。10、1月22日,从银行提取现金2000元,以备日常开支11、1月25日,销售给合肥风诚科技有限公司A产品4000件,单位售价143.75元,货款592250元已收讫并存
简答题(20.0分)1.南方有限责任公司为增值税一般纳税人,开户银行为工商银行桥南办事处,账号为12345678900,核定的库存现金限额为2000元。2019年1月初南方有限责任公司现金账户的余额是1200元,银行存款账户的余额是380000元。1月该企业有关经济业务如下:1)1日,签发现金支票一张,提取现金800元用于补充限额。2)2日,接到银行通知,已从本厂结算户存款中划付电信委托收款结算的上月行政管理部门电话费1800元。3)3日,向乙企业销售产品50台,单位价格2200元,计110000元增值税额14300元,总计124300元。货已通过铁路发出,以转账支票代垫运费390元,到银行办理托收承付手续。4)4日,向丙企业承付购料款、货款及增值税226000元。5)6日,委托银行电汇北京工行30000元开立采购专户,并派王芳到北京采购,王芳预借差旅费800元,以现金支付。256)8日,填银行汇票委托书,办理银行汇票13000元。收款人:A公司;账号:3604715292;开户银行:工行上海徐汇营业部。根据银行手续费凭证.6付手续费5.70元67
A股份有限公司为增值税一般纳税人,2022年11月该公司发生下列经济业务: (1)11月1日,该公司以转账支票支付产品广告费35000元,取得增值税专用发票,增值税税率为6%。 (2)11月2日,该公司为销售该A产品,以银行存款支付产品运输费,取得增值税专用发票注明价款用8 500元,增值税税率为9%。 (3)11月4日,以现金支付专设销售机构办公费1000元。 (4)11月7日,公司行政管理部门张三出差后前来报销出差费用2 360元,原借支差旅费2000元,差额以现金支付。 (5)11月20日,计提本月公司管理部门人员工资85 000元,专设销售机构人员工资45 000元。 (6)11月25日,支付银行承兑汇票手续费180元。 (7)11月30日,以银行存款支付本月中国工商银行短期借款利息9200元。 (8)11月30日,以银行存款3200元支付印花税款。 要求:根据以上资料编制会计分录。
六、实训题-|||-1.甲公司6月份发生的库存现金、银行存款业务如下:-|||-(1)2日,开出现金支票提取现金3,000元备用。-|||-(2)6日,采购员赵海借支差旅费1,000元,以现金支付。-|||-(3)10日,赵海出差回来报销差旅费850元,交回剩余现金150元。-|||-(4)14日,向银行送存现金3,000元。-|||-(5)21日,收到银行转来的付款通知,支付水电费5,600元(列"应付账款")。-|||-(6)24日,购入办公用品一批,费用750元,以现金支付。-|||-(7)28日,购入材料一批,货款40.000元,增值税6.400元,开出转账支票46.400元,-|||-材料已验收入库。-|||-(8)28日,银行转来收账通知,收到北方公司前欠货款68,000元。-|||-(9)30日,销售产品一批,价款80,000元,增值税12,800元,收到转账支票并办妥入-|||-账手续。-|||-要求:根据6月份经济业务为甲公司编制记账凭证。
我们公司是建筑工程公司,然后客户欠我们一笔款10000(含税,已开票)。我们向客户催款,对方说要请劳务公司给我们代发工资。这样子可以吗?个税是对方的劳务公司申报吗?假设我们公司的工资是50000(没有扣社保)。就把工资单50000的发给对方,对方扣完个税,再发给员工吗? 提问:1.这样社保和个税不一致,有没有影响? 2.对方帮我们付完钱,我能做账 借:应付职工薪酬,贷:应收账款吗?
ISO老师的费用是怎么报销的,企业报销先员工垫付,然后提报销单是提员工的嘛
公司请外国专家来咨询,每次付几万日元,一年来几次,是不是代缴个税,对方也需要开收据才能税前扣除是吧。
老师,您好!就是我们去年出口的产品,客户退回来返修,当时出口记过收入了,那返修再出口这个要怎么记账啊
老师,您好,我公司在其他小区租的场地,然后弄的车棚,做的电动车充电服务,这个车棚算我们的固定资产么?
业务招待费为负数,企业所得税汇算清缴需要纳税调整吗?
请问现在建筑劳务费要怎么开呀?谢谢
对公付款1万,付错了,对方又退回来了,还需要做账吗
应付职工薪酬年末余额是30万,纳税调增了这部分,后面的账务该怎么处理呢
合伙企业,个人独资企业,有限合伙,集体所有制注销需要公示吗