销售单写销售单的分录,收钱写收钱的分录
老师好,我们单位收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-销项税 ,因为收的钱是以后月份的,要每月进行分摊 ,分摊时借:预收账款 贷:主营业务收入 。我想问:如果客人要开票,那我这个分录怎么做?会重复交税吗?谢谢!
我同行业是国际物流运输,是跟国外的快递公司合作的,在国外快递公司开了一个下单账号(此账号不是我司与国外直接签的,是我老板名下的公司),我司是提供账号给国内的客户下单运输。我司预收的款一般都是美金(私户收),这预收款只是用来给客户下单的基本费用,等国外真正的账单出来,再来结算的。算这种分录怎么做。1、收到预收款(人民币),借:银行存款--XX银行 贷:预收账款,那出了账单,要跟客户结算,要怎么做分录。2、收到预收款(外币),借:银行存款-外账号(此金额是写美金的金额,还是写当天用中行折算价的金额)结汇又怎么样分录?老师,就这两个问题
你好老师,我们是商混站成品销售,我们用的速达3000软件,之前客户假如购买了3210的成品。我销售开单入账形成的分录是,借,主营业务收入,贷,应收账款,,完了销售收款哪里。客户少给了10元,形成的凭证是,借,库存现金3200,管理费用10,贷,应收账款3200,预收账款10,对吗这个,软件自动生成了销售折让,
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师好,2022年,开给对方发票,是一张纸质的普通发票,对方遗失了第二记联记账联。请问现在该如何处理?
没有工会还需要缴纳工会筹备金吗?
老师 固定资产汽车报废了 已经卖了,已经从固定资产表里删除了,应该怎么记账?
商户将开的摊位押金收据遗失了,怎么处理?
这个方便说具体点吗有点迷惑用的是金蝶EAS
老师 前面的经营范围 后面是我取得的发票这张发票可以抵扣吗
请问A公司是个酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用银行贷款购买一些固定资产,可以平进平出把装修材料和固定资产卖给B公司吗
老师,我会计学堂进不去了练习了
老师,租赁合同签了20年,按年付房租,现在未付,这个要挂账做分摊吗?
企业给个人支付劳务费600元,要对方开具发票,对方是自然人,对这方面一无所知,应该告知他如何操作,有没有具体的操作流程方法或者视频?
老师不可以写一起吗?
主要是我前面两个月都是这样写,我的销售单和收钱的分录是一起做了
如果是季度做账,就可以写一笔分录
老师我们是小规模纳税人,是属于季度做账是吗,
业务不多可以季度做一次