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老师好,我想问一下,收到服务费不应该是应收账款嘛,怎么是贷方:其他应收款,这个分录是不是做错了

老师好,我想问一下,收到服务费不应该是应收账款嘛,怎么是贷方:其他应收款,这个分录是不是做错了
2023-09-19 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 11:28

你好,不要纠结,那个往来科目只是个过渡科目,收到款冲平就是了

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快账用户8789 追问 2023-09-19 11:29

老师,这个是实际收到了,就直接做银行存款,贷应收账款就好了

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齐红老师 解答 2023-09-19 11:35

你好,不管什么往来科目,冲平就是了哈

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快账用户8789 追问 2023-09-19 11:41

好的老师

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齐红老师 解答 2023-09-19 11:45

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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