同一客户的其他应收款和其他应付款可以对抵的
老师晚上好!在做账过程中其他应付款为负数,怎么办就是借法人款?怎么样调整往来,有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户?还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款,应该怎样调整?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
老师,我的应收账款期末借方有46000,预收贷方46000,其实他们是一个老板2家公司,之前的会计搞错了,一直挂在账上,我现在要怎么去调整呢!实际上应该是平的
老师你好,我是小白,刚接手小规模账,看了上个会计做的账,其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司,这个是不是他账做错呢,我应该怎么调整
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
那我现在接手,账怎么处理?摘要怎么写,分录怎么做
同一客户往来对冲,借:其他应付款,贷:其他应收款
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好