同学,你好 可以,公司成立前期,都是亏损的

老师你好,我想问一下,嗯,就是说比如说我们有一个新成立的企业,假如说是9月份做的税务,登记今年9月份,嗯,如果我们不做人员工资,嗯等假如说我们今年年底12月份有业务了,然后假如说同一个人,我在同一个月12月份可以把这个人9月份10月份11月份12月的工资都写到12月份吗?这样的话,嗯涉及到交个税吗?如果说每个月的工资给他写的不超过5000的话
嗯,老师您好,我想问一下,嗯,就是说你看我们的公司刚成立是吧,嗯,前期就是说没有还没有什么收入,嗯,但是呢我就是说嗯我前期的话没有收入,但是我每个月呃给一个员工开工资的话,这样的话合理吗?说得过去吗?工资的话肯定是每个月差不多5000
老师你好,我想问一下,就是说嗯,如果我们公司他要是卖这个嗯环保设备的话,嗯它就是说先购进购进的话,大概就是6000块钱的这个进项发票,然后他这个卖出的话大概就是卖嗯13,000左右,嗯,但是就是说这个13,000是不含税价,嗯,它这个购进吧就是6000算是含税价,嗯开票的这个价格,这13,000是不含税的,就是说你看我们公司如果说他要是嗯卖给对方的话,嗯这个收几个点合适,我们这个是怎么算的?你看我是这么想的,就是说嗯,比如说嗯我们购进是6000的发票就是嗯不含税13,000,嗯的减去这6000,嗯剩下的这这个7000
老师你好,我想问一下就是说嗯,比如说我们公司呃购进嗯设备了,但是就是说这个设备它没有嗯成本票,嗯,然后我们就让对方给我们开收据,然后就是这个收据,他这个上面写的收款方,如果不是公司,他们公司不给我们盖公司的章,如果说款方写成个人可以吗?
老师你好我想问一下,就是我现在申报1月份的个税的时候,他有一个提示说这个人连续三个月没有,就是说入工资了,看看是不是那个离职,离职的话就是嗯,把这个人去掉就有一个这样的对话框,嗯,如果他确实是没有离职没有工资,我就不用管这个对话框就行了是吧?直接还是零申报就没事吧
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗
还是之前未解决问题:原材料/周转材料余额是负数,在余额表中体现为贷方余额 一个务实的校正分录是:借:主营业务成本(直接用利润分配-未分配利润)6.4万,贷:原材料6.4万 这笔分录,原材料不是还是在贷方余额嘛?是不是应该借:原材料6.4 贷利润分配-未分配利润6.4?
请问老师,单位慰问员工的直系亲属的支出2000元,放到福利费可以在税前扣除么?需要合并申报个税么?
请问老师,甲单位,慰问本单位的住院员工,支付的1000元现金,需要合并申报缴纳个税么?
请问老师,甲单位账面福利费列支,慰问的是子公司(乙)的员工慰问品支出,5000元,可以在甲的企业所得税汇算清缴前扣除么?
嗯,好的老师,我想问一下就是说这个企业它就是如何避免个人所得税和企业所得税?
同学,你好 这个避免不了的
嗯,就是有什么办法可以就是让自己公司交的那个嗯个人所得税或者企业所得税少一点嘛
同学,你好 没有,现在税务局对所得税管理的很严,实报实缴
好的谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢
嗯,你好,我想还问你一下,就是说你们这个工资的申报是嗯每个月,申报的你看可不可以这样?9月零申报10月0申报能到11月0申报到12月的时候,把同一个人9月10月11月12月的工资都入账到12月,然后申报在12月期间这样可以吗?或者说哪一种更好,是每个月都申报的工资数好呢,还是说嗯某一个月把前几个月的一下申报的好呢?或者再或者说是不是这两种情况都属于正常情况,都属于合规情况?
同学,你好 个税是按照实发来申报的,你7月没有发工资,那你7月所属期就0申报,如果7月发了工资,那你7月所属期就按实际申报