同学您好,您这边抵扣之后,让对方开红票,您做进转即可

老师好!我公司19年开了10张普票给对方,但是其中有一张已作废,对方也没有发现问题,税也交完了,但是我们帐上做的收入是不包含那张票的,导致我帐上的应收账款还有那笔金额,这时候应该怎么处理?
去年12月收到一张专票,开错金额了,我们已经申报抵扣了,现在需要把这张发票作废重新开给我们,我现在要怎么做
老师,请问我公司开出一张专用发票含税金额19224元,但是这张发票寄的过程中弄丢了,对方没收到,也无法作废,后来又重新开了发票过去,那之前开的那张票怎么作账务处理?
老师你好,请问一下今天税局说我们有一张发票抵扣了,但是对方作废了,但是我找遍了抵扣的发票也没看到这张,请问还有别的办法可以查到这张发票是哪个公司开的吗?
老师您好,我们公司购买桶装水,对方把丢失的发票重新开具了,但是丢失的发票对方没有作废,我们把两张都认证了,有一张想做全额转出,需要怎么做呢
21年12月的还可以吗
可以的同学,现在开红票就行。
好的,谢谢老师
不客气同学,祝您生活愉快