您好,你购入固定资产,没有支付钱吗

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
民非企业,上级拨入专款专用机构改造 1、收到上级拨款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX 2、支出时,购装修材料。借:其他应付款-XX,贷:银行存款;同时要入资产,借:在建工程-XX,贷:限定性资产-机构改造。可以这样做吗?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
老师好,事业单位上月收到一笔上级单位买车补助款,当时借银行存款 贷,其他应付款 现在用这个钱买车了借固定资产 贷银行存款,那其他应付款转哪里啊?
两年前收到补贴款用于构建固定资产,但是当时未构建,收到的款项计入了其他应付款,借:银行存款,贷:其他应付款,现在购入了固定资产,该怎么冲减其他应付款呢?
老师:请问子公司跟分公司对总公司的影响有哪些?
开发票明细可以开水果和蔬菜这样写吗
老师,房地产公司没确认收入前都是预交增值税和土地增值税,现在总证已办理下来了,接着我们就是开不动产的全额发票,那么就要确认收入了,请问我在认证进项税额时,我们购买的土地不是也可以抵扣进项,那一般按照什么比例来认证抵扣呢?是不是全额发票开多少就按照全额发票的比例来算?同时成本这款又要怎么确认呢
哦12月计提第四季度预交企业所得税是按会计的利润总额,那汇算清缴企业所得税是啥时候计提,我们汇算清缴和第四季度的数学不一样?
老师你好、请教一个问题、我们一个供应商约定给我们开票100万、9%专票、现在对方开给我们30万普票、20万13%票、10万3%专票、剩下的没开、老板让把税金差额算出来、这怎么算啊
老师,固定资产税法是否有规定房屋折旧的残值率,是否有文件规定
请教老师,我们单位商品车转成试驾车了,买的购置税怎么做账,固定资产原值要把购置税一并算进去吗?
老师,叉车的检测费用及更换叉车零件记入制造费用还是管理费用呢
老师您好,销售货物需要显示开户行与账号吗
新公司开通税务的时候,投资金额就是注册资本吗
预付了,借:预付款,贷:银行存款
现在对方开了发票过来,应该冲减预付款的
那你们就接 固定资产 贷 预付这样的呀
那收到的补贴款就冲减不了了,一直挂账吗?
嗯,只能冲销预付的这个的
那补贴款一直挂账吗?还是计入营业外收入呢?
可以到最后计入营业外收入