您好,你购入固定资产,没有支付钱吗

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
民非企业,上级拨入专款专用机构改造 1、收到上级拨款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX 2、支出时,购装修材料。借:其他应付款-XX,贷:银行存款;同时要入资产,借:在建工程-XX,贷:限定性资产-机构改造。可以这样做吗?
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
老师好,事业单位上月收到一笔上级单位买车补助款,当时借银行存款 贷,其他应付款 现在用这个钱买车了借固定资产 贷银行存款,那其他应付款转哪里啊?
两年前收到补贴款用于构建固定资产,但是当时未构建,收到的款项计入了其他应付款,借:银行存款,贷:其他应付款,现在购入了固定资产,该怎么冲减其他应付款呢?
老师好,公司三员是一个人可以吗
公司能不能给员工报销家里的取暖费、这个账务要怎么处理?
一般我们抵扣了进项,还能开销项发票吗
老师,受益人备案是必须做吗?山东的从哪里做?
郭老师,如果科目余额表应收款在贷方,7.8年前的账,但是记得都有开票,以您的经验这个一般是什么情况,从哪里查,怎么调整
请问老师蛋鸡养殖场的饲料是放在消耗性生物资产那个项目吗?
老师,您好!受让专利,代理机构已经开来发票,但无形资产还没有转到我们公司名下,是不是先放入待摊费用,等转让到公司名下的当月再摊销呀
暂估库存,后面附件有入库到,不要对方出库单可以么?或者假如对方出库单的时间跟我们的入库到不合理,有事么?能确定的是下月发票肯定来,
老师,请问个体是一个月不超过9万不用交个税还是一个季度不超过9万?谢谢啦
招标代理公司主要成本有哪些
预付了,借:预付款,贷:银行存款
现在对方开了发票过来,应该冲减预付款的
那你们就接 固定资产 贷 预付这样的呀
那收到的补贴款就冲减不了了,一直挂账吗?
嗯,只能冲销预付的这个的
那补贴款一直挂账吗?还是计入营业外收入呢?
可以到最后计入营业外收入