您好,同学,请稍等下

我单位和A单位是合作关系,我们帮A单位找了一家模具厂做模具,款项已支付完毕,发票开的我们单位,,时任会计做的待摊费用,已经入账,A单位支付给我们这笔模具款,让我们开发票,我记入收入,可相应的成本不知道该怎么结转。
老师,分包单位收我们的管理费是1.4%,增值税按3%收费,附加费按12%收费,我们前期支付给分包5,475,699.57元 ,分包已开发票400万,分包对私退回往来款5743.65元,让我们把5743.65元连同管理费和税费一起对公支付给他们开发票,分包单位算出我们还有未开票金额是1553887.57元,应收我们管理费21754.43元,税费50689.92元,转回往来款5743.65元,请问一下对方这个开票金额是怎么算出来的?@小天老师
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
你好 老师 我想问一下 我们单位支付一笔9000元的费用,给私人对方不能给我们开具发票,但是对方可以给我们提供实际收款人的身份证号码和手机号,收据,请问我想入账,怎么在税务上处理呢?个税上如何申报,这个公司才能作为所得税成本抵扣!
老师,中午好!问一下,老板从公司账户上借走200万,是不是12月31日之前必须要还回到公户上,如果还不上要承担什么税务风险,有没有好的解决方法
老师会收废铝,买回来,倒碎。这个程序需要加工入库吗?
老师,新入职的员工,因为他是11月份刚入职的嘛。10月份的社保是在其他家公司买的,那么个税系统申报员工工资填报11月份个税数据的时候,这些社保明细也要填进去不?也就是想问(基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费)这些社保信息,之前是在其他公司买的,能在本公司个税系统申报员工工资的时候,填在本公司的要扣除的社保明细里面嘛?
那种不开票,让我们走私户的,是不是就是要隐匿收入
你好,xxx科技企业,个人独资企业,要缴纳企业所得税吗?还是只要缴纳生产经营所得 销售收入,需要转到公司对公账户吗
老师,问一下如年收入累计36万,怎么合理分配工资和年总奖,才少交税
请问老师,十月份新开的企业。10月份员工的工资,11月份才发放。12月份申报个人所得税。那10月份跟11月份需要零申报个人所得税吗?
个人可以代开或者开具专票吗?
老师好!25年度的年终奖是25年12月计提,26年1月份申报吗?还是25年12月申报呢?谢谢老师!
公司以前零申报,10月员工借的工资,10月开工,11月未申报个税,12月申报个税,扣回10月的借款,这样操作有不妥处吗?
等老师明示
你好,用银行回单来做的汇算清缴,纳税调增。
老师,可惜对方要求我们用的是现金,现金怎么处理账?记账凭证后符单据没有,所符单据怎么填写,挂不上往来,走营业外支出还是管理费用—上缴上级管理费?
老师,可惜对方要求我们用的是现金,现金怎么处理账?记账凭证后符单据没有,所符单据怎么填写,挂不上往来,走营业外支出还是管理费用—上缴上级管理费?
管理费用、营业外支出,都可以让对方给你开收据。