您好,风险就是税务会联系你们让你们自查

已认证 你看老师,增值税收入比企业所得税收入少了三千多,已经申报了,会有什么影响?
您好老师,收到电子税务局涉税风险提醒:可能存在所得税收入与增值税销售申报不一致,增值税销售额大于企所税年报A100000营业收入,差额32万多,请教老师可能是什么原因?
老师,请问如果企业所得税申报表上的收入大于增值税申报表收入可以吗?
请问老师:所得税汇算清缴收入和增值税申报收入不一致有风险吗?
请问老师,增值税申报表的金额跟企业所得税申报表的收入是要保持一致吗?如果没开票增值税0申报,企业所得税按实际收入申报可以吗?
老师您好,总公司在宁波成立,非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保,个税由杭州分公司申报并且代扣代缴,会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的,报销的费用直接计入总公司,分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出,这样合理吗? 收入归总公司,可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司,分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗?
老师,查询从外省转出的社保情况在哪查
小菲老师之前的问题还需要咨询啊
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
被被联系的可能性大不
这个可能性还是有的,税务局可能会打电话找你们