你好,减资后又增资就要交印花税

想请教一个问题,公司2022年接受了一笔公司投资500万,公司注册资本由200万增资到300万,投资的500万中的100万入实收资本,400万入资本公积,印花税什么的也都交了,今年这笔投资又不投了要做减资,现在有两个问题:1.入了资本公积的400万能直接冲回么?2.做减资要不要交税?交多少?
老师,公司2010年的注册资本2000万,已经交印花税款,公司2021年减资1000万。2023年再增资1000万,目前资本又回到2000万,2023年增资还有交印花税吗
我司2023年进行增资扩股,2023年5月实收资本为1000万元,增资协议要求变更后注册资本为5000万元,到2023年底,我司已收到投资款2000万元,是将2000万先挂往来,等剩下的1000万收到后再进实收资本吗
老师,2023年收到股东个人卡往对公账户转账100万投资款,账上做实收资本,问题是这100万在2023年第四季度要交印花税?那么2023年的营业账簿的印花税呢,这100万算是新增的实收资本,也要缴纳印花税,这是不是重复交了,还是选择一个申报,另外一个零申报?
老师,注册资本是1000万,实缴了500万,当年没有变化,是不是印花税是0申报的?还有分公司没有注册资本,是不是就不用申报印花税
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师有法条吗?在原来的幅度内增资还需要吗
你好,印花税是以当年增加的资本公积和实收资本为依据,与原始投资无关
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。