同学,你好 你最后汇总,多出来要缴纳的增值税,需要对方负责

我们是一般纳税人,我们这个月开9%劳务专票,我们的采购材料的进项,请问可以抵扣劳务发票的销项嘛?(我们主营安装工程服务)
老师你好,我们是一般纳税人,是搞装饰装修的。工程都是包工包料。进项有材料这些。可以抵扣吗?还有开出去发票我们是直接开建筑服务9%的发票出去。需要开材料出去不
老师,你好!请问为什么有些增值税一般纳税人,开出来的发票是6%或者9%?而我们是开13%的,而收到进项发票是6%或者9%,能抵扣吗?
老师,我们是包工包料的机电安装工程公司,我们给别人开9个点的销项发票,用13个点的设备材料来抵扣,那我们开发票的应税项目怎么开?需要开材料明细吗,材料明细也是9个点
老师你好,请问一下我们是工程安装的一般纳税人,开票是9%,别人挂靠我们也是开9%出去,别人开进来的抵扣是13%的材料或是3%的劳务,请问我们要怎么收税钱才不会亏?
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
没有什么其他的算法吗
同学,你好 这个没有,你进项税率都不一样
如果进项全是13% 或是3% 的,有算法吗?
同学,你好 如果是3% (9%-3%)*销售额