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1日,组织职工外出参加培训讲座,报销班车加油费900元,出纳员以现金付讫

2023-09-20 14:52
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-20 14:53

您好,这个是需要分录吗还是

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您好,这个是需要分录吗还是
2023-09-20
账务处理吗?如果是的话,稍等一会儿给你回复。
2024-03-05
你好,题目要求做什么具体的?
2022-03-24
你好 (1)2日,以现金支付购入厂部办公用品320元。 借:管理费用,贷:库存现金 (2)2日,出纳员从银行提取现金1200元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 (3)2日,以现金600元支付车间办公用品费。 借:管理费用,贷:库存现金 (4)2日,以现金2000元预付王建差旅费。 借:其他应收款,贷:库存现金 (5)5日,销售部张萌报销差旅费1560元,原预借1500元。 借:销售费用,贷:其他应收款,库存现金 (6)15日,从银行提取现金28000元,备发职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (7)19日,以现金支付材料款1000元,增值税130元,材料已经入库 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金
2022-12-01
你好 (5)18日,以现全支付30000元补贴给公司下设的职工食堂,以银行存款支什12000元补贴给公司下设的医务室用于购买药品。 借:应付职工薪酬—福利费,贷:库存现金,银行存款 (6)20日,以现金支付10000元给公司工会组织。 借:应付职工薪酬—工会经费,贷:库存现金 (7)21日,以银行存款支付职工岗位培训费8000元 借:应付职工薪酬—职工教育经费,贷:银行存款 .(8)31日,计提本月应什工资总额600000元。其中,生产工人280000元,间管理人员32000元,销售人员151000元,采购和总部行政管理人员137000元。 借;生产成本,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资
2022-12-06
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