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老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。

2026-07-02 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 22:56

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齐红老师 解答 2026-07-02 23:00

您好, 其他应收款-司机 支付保费时 借:预付账款-保险公司 10600 贷:银行存款 10600 收到发票入账时 借:主营业务成本 10000 应交税费-进项税额 600 贷:预付账款-保险公司 10600 确认该笔保费由司机承担时 借:其他应收款-司机 10600 贷:主营业务成本 10000 应交税费-进项税额转出 600 从司机保证金中扣回时 借:其他应付款-司机保证金 10600 贷:其他应收款-司机 10600 依据:《企业会计准则——应用指南》中“其他应收款”科目核算代垫款项的相关规定,符合实质重于形式的核算要求。

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2026-07-02
借 其他应付款-人保7860 贷:主营业务收入 7860 还要做这个分录哈
2024-01-05
你好,这个是你单位收到了人家的钱。
2024-01-05
这个是你单位收到了人家的钱。
2024-01-05
你借的这个人的钱,他不需要还钱嘛,不需要还钱的话,你就转营业外收入,如果需要还钱,你一直挂账就行。
2024-01-05
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