借银行 贷预收账款、 应交税费、应交增值税,销项 按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入。
公司代客户垫付发货快递费,快递公司给我们开票,我们收了客户付的快递费时怎么记账?然后这部分收入我们怎么给客户开票?
老师,公司支付给代账公司每月5600的代理记账费,代理记账是个体户,每个月开一次5600发票,请问代理记账公司需要交所得税吗
我们是代理记账公司,收到客户预付的三个月的代账费,我们也一次性开了三个月代账费发票,怎么入账?
我们是代理记账公司,收到客户预付的三个月的代账费,我们也一次性开了三个月代账费发票,怎么入账?
我们是代理记账公司,给客户开了三个月的代账费,客户要下个月才付款给我们,怎么入账?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
三个月的收入可以全部计入开票这个月吗?
可以的,可以这么做的。