借银行存款贷预收账款30 借预收账款24 贷主营业务收入 应交税费 借销售费用 贷预收账款0.7

老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师,请问一下,我们一个客户应该付我们货款20万,有开票,我们公司应该付客户的其他材料款20万,现在客户的意思这20万双方相当于平账了,我的账务应该怎么处理呢
老师,我公司收到客户30万元预付账款,我们给他发了24万的货,并且让客户代付了7千元的运费,这个账应该怎么记?帮我一下,谢谢
老师,客户预付了20元,我们发了30元的商品给他,但是这个30元没有入账,想直接扣去账上20元,贷记应收账款,借记什么?
老师,我公司代客户(A)收客户(A)客户的货款,会计分录:借:银行存款 代:其他应付款;这部分代收的货款(A)客户和我们有业务往来,我司收客户A应收款,客户(A)让我们用代收的货款冲应收客户(A)欠款,借:其他应付款-A客户客户的货款 贷:应收账款-A客户,如果多余的货款需要退还给A客户,做退代收货款的这部分,需要怎么做分录。请帮忙分析解答,谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?