你好 请问一下,有没有外账的数据或者类似的数据
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
我们公司要建内账 从六月开始 可是之前的发票都给了代账会计 现在内账没有凭证怎么办 以后给内账会计的发票都要复印一份吗
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
老师好,我们公司从1月份开始从新建账,但是以前年度没有做账,现在建账,银行的余额怎么调好呢?
老师好 我接个内账 他们之前没有会计 也没建账 我要从八月份开始建账 现在没有期初余额 该怎么办
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
没有 现在我只知道银行存款7月末余额
那你们就期初数只是货币资金,是银行存款的,然后差额放到未分配利润 其他的都是0的
老师你说的差额 意思就是货币资金500 未分配利润500这样试算平衡 是吧
是的,你的理解是正确的