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@郭老师 郭老师,我8月软件收入为181,415.93 8月软件进项税额22.67 ,软件上期留底进项税额56.61 ,征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢? 是181415.93*10%-22.67-56.61吗?那个加计递减呢?得需要多久回复呢

@郭老师   郭老师,我8月软件收入为181,415.93  8月软件进项税额22.67 ,软件上期留底进项税额56.61 ,征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢? 是181415.93*10%-22.67-56.61吗?那个加计递减呢?得需要多久回复呢
@郭老师   郭老师,我8月软件收入为181,415.93  8月软件进项税额22.67 ,软件上期留底进项税额56.61 ,征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢? 是181415.93*10%-22.67-56.61吗?那个加计递减呢?得需要多久回复呢
@郭老师   郭老师,我8月软件收入为181,415.93  8月软件进项税额22.67 ,软件上期留底进项税额56.61 ,征即退项目加计抵减-本期实际抵减47.10。那我应该申请多少退税呢? 是181415.93*10%-22.67-56.61吗?那个加计递减呢?得需要多久回复呢
2023-09-21 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-21 11:04

你好,加计递减的这个申请不了退税的,你需要交税可以抵扣,不交税抵扣不了,他没法留底。181415.93×13%减22.67-56.61。

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快账用户1631 追问 2023-09-21 11:05

老师,不是乘以10%吗 ,为什么要乘以13%呢,不是得交3%吗

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:07

销项税额减进项税额。

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:07

销售软件的是13%的税率。

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:07

算出来的是缴纳的增值税,缴纳的增值税除以不含税的销售额,这个大于3%,就是你退回的。

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快账用户1631 追问 2023-09-21 11:08

软件即增即退,不是按照收入的10%-进项吗?如果按照销项那就是按照13%退了啊

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:09

不是这个意思的,意思是你的缴纳的增值税除以不含税的销售额大于3%的这一部分缴纳的税款都给你退回来,你缴纳税款是多少?

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快账用户1631 追问 2023-09-21 11:15

郭老师,这个是新政策吗?原来我们按照收入10%的去退,税务局还说我们退的多呢

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快账用户1631 追问 2023-09-21 11:17

8月软件收入为:181415.93 8月软件进项税额为:22.67 软件上期留底进项税额为:56.61 征即退项目加计抵减-本期实际抵减为:47.1 根据公式:应申请退税 = 软件收入 × 10% - 进项税额 - 上期留底进项税额 + 加计递减,我们可以计算出应申请的退税: 181415.93 times 10% - 22.67 - 56.61 + 47.1 = 18109.413181415.93×10%−22.67−56.61+47.1=18109.413 所以,你应该申请的退税为:18109.413 这个是另一个老师回复的,我都晕了。我们收入10%退税

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:25

不是新政策的 他是超过3%的税负才能退税,这个税负最好不要太高,太高的话太容易不给退

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2023-09-21
你好!即征即退部分没有分摊进项税吗?
2022-05-12
1,销项-进项+进转出 2,这个转出未交增值税,就是你要交的税,直接用你的这个贷方减去借方发生额就可以了。 3,手动处理
2020-12-31
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
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