可以的,可以这么做的。
你好,我想问下就是我们是甲公司和总包方签订的合同,然后前期开票都是甲方提供,后期剩的尾款做了一个债权转让手续到乙方 但是注明发票由甲方开具,总包方要求必须提供甲开具的发票,乙收款,我不知道我们甲乙方这个账务该怎么做
您好老师我想咨询你一个工作中遇到的问题 ,我们给甲方开发票,甲方给我们回款,现在甲方要求这笔工程款直接支付给工人,没有经过我们公司,可以这样处理吗?或者需要出一份说明可以吗?
老师你好,我想咨询一下,就是我们跟甲方签的合同,但是现在甲方喊我们提供工资表由总包方直接支付。这种的话需要开发票给甲方然后我们再写一个委托支付的情况说明吗
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
老师,是这样的,我们挂靠在一家单位,签署了挂靠协议,签的是老板个人的名字,用这个单位的资质承接一些安保项目,姑且称项目的对象为甲方,然后个人授权给我们的公司,我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资,有的是分包方把钱打给我们公司,我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方,然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚,这样的话我做账的时候,分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了,这种情况要怎么处理分录?挂靠方打钱给我们去支付工资?
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?