您好, 和主营相关的走应收或应付

你好 之前已付发票未到 的工程款 都计入了其他应收款 或者其他应付款 现在能不能修改科目 走应付账款这个科目呀
和商场有付款或者向他收款,那个往来是用应付还是应收?
和别的公司发生往来,是不是一定要用其他应收款或者其他应付款,还能走应付账款或者应收帐款?
老师请问同一单位既有货款又有往来款,请问货款做应收或应付账款,往来做其他应收或其他应付是吗?
你好,老师,其他应付和应收,比如企业给某人转账,或者个人给公司转账,备注往来,其他应收款,其他应付款,这两个科目是不是只使用一个就好
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
那应该走什么科目?
和别的公司往来和主营相关的计入应收账款或应储账款,不相关的计入其他应收或其他应付