您好,同学,太晚了,白天回复您啊

老师,我们公司之前跟一个公司签订了购销合同,款项也是打到这个公司,然后这个购销业务是一个人挂靠这家公司跟我们做贸易往来,现在这个人收不到款,要我们提供跟这个公司的合同给他,他去打官司,这个对我们有什么影响吗
请问老师,我们公司跟其他公司签订了借款合同,我们把钱借给他们,然后他们按月给我们付利息,年利率6%,然后我们家每月收到利息时给他们开具发票,我们家是小规模纳税人,请问这种开票我们要开什么项目呢?开专票还是普票比较好?我们公司营业执照上经营范围需要增加一下吗?
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司跟一家装饰公司签订了协议,就是装饰公司介绍单给我们,然后我们给对方公司服务费,服务费是打到对方公司账户的,对方会给我们开票的,这样我公司的账务需要怎么样处理呢?
老师,你好,我这边跟一家公司签了维修合同,我是销售方,有业务往来,他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的,但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位,我这边要怎么做账啊, 收款跟发票单位不一致,要怎么把账作平呢
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
好的老师,打扰了!等待您的回复。
销售公司得看一下有没有这个经营范围,超范围的做不了 偶然业务税务局那边同意的也可以
经营范围里有,他们平常也是跟地产公司合作,介绍客户完了收介绍费,但是我从网上搜到说这笔业务存在税务风险,我不清楚具体的风险来自于哪里
经营范围有中介服务 没有风险
那他们开给我们的发票上写的居间服务费这个名目也是可以的吗?
可以的,同学,可以这么做
那老师,这笔费用计入管理费用还是走到成本里啊?
销售费用或者管理费用
好的,谢谢老师
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦