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老师你好,帮别人兑换承兑,对方把承兑给我们,然后我们给他们现金,收了他们一部分费用,这个费用怎么入账呢?

2023-09-22 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-22 14:25

你好,财务费用贴现需要。

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快账用户7838 追问 2023-09-22 14:25

怎么做会计分录呢?老师

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齐红老师 解答 2023-09-22 14:26

借应收票据、 财务费用、贴现息负数 贷、银行

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快账用户7838 追问 2023-09-22 14:27

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-22 14:28

不用客气,工作愉快。

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你好,财务费用贴现需要。
2023-09-22
借应收票据11 应收票据8 库存现金1 贷应收票据20
2023-09-26
交换的过程过程中没产生差额就不做账,产生了收付行为,以收付款的收据做账就是了
2022-03-28
你好  你们是汇票贴现的话。 收到承兑发票是做应收票据 。 然后    借银行存款  财务费用-贴现手续费 贷应收票据。 如果发生了贴现服务费的话  
2021-02-23
收到电子承兑 借:应收票据  贷:应收账款 兑付 借:应付账款 贷:应收票据
2022-09-19
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