您好,这个是可以的,当然没问题

老师,就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本,暂估的也对应结转成本了,但是票在今年回来的都是费用票,这个怎么操作,之前暂估的能充冲销吗?
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,确定一下,当月材料入库,发票没有回来,为暂估,下月初 把暂估冲红对吗
老师,请教下,12月份如果还没有收到费用发票,我能先暂估,明年开出后再冲回吗
老师,能暂估费用吗?比如下个月没票在冲回来
老师,这个暂估的金额有要求吗?有什么比例
老师,暂估费用怎么做分录
暂估的话有合同就行,按照合同的金额,暂估就是 借 某某费用 贷 应付账款——暂估入库款
老师,比如暂估一些招待费用,没有合同
对的,就是刚才那样的分录的,但是千万要记住,暂估后期一定要有票才可以的