您好,是的哦,第9行填写
您好 老师 请问 如果一般纳税人企业 在2018年时买进一台二手车做为公司固定资产(普票 没有进项抵扣) 期间计提车辆折旧后,又在今年9 月出售,此时是否要通过固定资产清理进行会计处理?请问目前二手车交易是否免税(二手车交易发票上未显示税款),是否还要通过一般纳税人申报表进行申报 应该填写那个栏次里吗??税率应该是多少呢?
江老师,您好,请问一般人卖肉,取得的进项发票认证完,申报表要填写在第几栏是进项税额转出,是18行还是23行
请问老师,农产品的发票当月收到当月用,申报表附表二怎么填写,9%的进项税额填在第六行,1%填在8a行吗,还是10%的税额都填第六行,是当月的农产品发票当月使用
请问老师,单位出售固定资产汽车,收到10000元。简易计税3%、减按2%征收。请问老师我是怎么计算:10000➗1.03✖️0.02吗?怎么申报,填写在哪里一般纳税人。请您将计算方法和填写的申报表都发一下,谢谢
老师您好!请问:我们是一家运输公司,购买的新车的“机动车销售统一发票”上价税合计的金额是75000,没有单列税额。而车辆购置税是单独开的完税证明3318.59,请问固定资产计多少?进项税额是多少?谢谢老师!
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
生活性服务进项加计抵扣的金额怎么做账?进什么科目?
您好,其他收益科目 增值税加计抵减政策的会计核算 ①不影响进项税额。 ②在实际缴纳增值税时的账务处理: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(按实际纳税金额) 其他收益(按加计抵减的金额)
明白,谢谢老师!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~