(1)一般的车子老师建议你租金只要写300-500之间就行;因为500以内免增值税,而且还不用发票,白条就可以入账。(2)如果是贵一点的车子,就租金写800。因为800以内的财产租赁是免个税的。 租车的车子折旧费不可以扣公司
老师,私车公用的话签一个租车协议,那老板这边租金的话是不是要交个税?个税按多少交
老师,请问,老板个人的车,或者员工个人的车的加油费,过路费可以入公司的账吗?如果签订租车协议,金额写多少合适?是一个月一签还是一年一签?还用去税务局代开租车发票吗?需要缴纳多少税呢?
老师,老板的车,员工的车拿到公司用签个租车协议,租金一个月多少钱合适,那租车的车子折旧费可以扣不公司
老板买了车,请问,你那个租车协议,就报销了汽车的加油费,要不要没有签,一个月租车的费用,租多少钱呢?
我们是服务业公司,公司名下没有车,可以租用老板的车吗?租金每个月多少合适? 有租赁协议模版吗
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
哪位老师有空帮忙做一下题,谢谢啦
老师你好,想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中,稿酬所得,劳务报酬所得,特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗?还是单独算
老师,劳务公司 给员工发放工资,要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗?
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元,上游出这个费用,我们和上游之间,和客户之间账务票怎么处理
好的,那就租金十油费十维修费等
您好,同学,是可以的
员工出差就一张飞机票和行程单能算增值税抵扣吗
您好,同学,可以抵扣增值税
就是一张发票上金额算吗,行程单上就只有姓名十日期
按照发票计算抵扣进项税
发票价税合计2535 税率6% 怎么算2535/(1+6%)=2391.51 *9%=215.23
机票抵扣税是9%,如果获得增值税电子普通发票的,这个就是属于发票上标识清楚的税额。如果获得注明乘客身份信息的航空运输电子客票行程单,此时就需要计算一个进项税额,具体的计算方式就是=(飞机票价格%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%。
是普通发票,那税额直接可以抵增值税吗,但是这个机票就凭发票能扣吗?因为是员工(是公司员工)和他老婆(不是公司员工)
员工可以,他老婆的不可以,机票凭行程单抵扣的
发票开在一起的,意思我直接拿行程单算吗
您好,同学,直接拿行程单计算的
好的谢谢老师
这上面没有燃油费附加,只有机票钱