你好,这个是计入差旅费

请问老师为参加会议出差时住宿费计入差旅费还是会议费?
老师,参加外部机构组织的会议发生的路费住宿费计入会议费还是差旅费
参加会议的一方 发生的会员费、住宿费、餐费等计入差旅费还是会议费
公司举办会议所产生的一起费用都可以计入会议费里吗?比如邀请参加人员的交通费、住宿费、餐饮费等,但发票内容开的不是会议费,是住宿费、餐饮费
去国外出差参加会议,会议主办方的会议费中不包含餐费住宿和交通费,这些自费,请问这个自费的费用挂会议费还是差旅费?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
交的会员费也是差旅费,对吧
会员计入管理费用-会员费
没有设 管理费用—会员费呢
自己新增一个科目就是