你好,不用做任何处理,等待报废做相反的分录
老师,固定资产购入 借:固定资产 贷:银行存款 折旧:借:管理费用(折旧) 贷:累计折旧 年终需不需要结转,折旧完了要怎么处理呢
这样的累计折旧分录对吗?购入:借:固定资产-电脑,贷:银存,折旧:借:累计折旧,贷:固定资产-电脑,结转费用:借:管理费用,贷:累计折旧。
请问老师,固定资产的折旧费,分录是不是,借:管理费用~折旧费,贷:累计折旧
老师,固定资产折旧借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧,折旧完了,怎么做分录
固定资产轿车加速折旧怎么做帐?分录怎么写?借:累计折旧274129.91 贷:固定资产274129.91;借:管理费用274129.91 贷:累计折旧274129.91,是这样吗?
老师就是员工是6月底离职的,我们是7月份发他4月份的工资,那么8月份申报7个税要把他算进去吗?
请问月未统计营业支出时,备用金是现金支付的,现金余额加上备用金吗?但是备用金是其他应收款,怎么处理?
工商上的人物信息都是什么
公司借款,是不是记其他应付款
收到母公司的运行经费账务处理怎么做 然后用这个钱交罚没款怎么做?
老师,你好,我公司是做包装设备的,现在要把设备拿到国外进行参展,国外的企业可以开具当地国的“展会费”或者“技术顾问费”给我,请问,这种情况,对方要提供什么单据给我们,是否有哪些税费需要代扣代缴?
企业想把公户里的钱拿出来有什么办法
郭老师,登录进去只能看到页面,没法练习
老师请问现在收入让利,从销售费用走,还是从财务费用走,只有协议,没有红字冲让利这部分金额,最后怎么处置这部分金额,还有来年汇算清缴需不需要调增呢
开发票对方为什么要求加税点呢,都是正常的销售和采购,我们采购货物,销售方要求我们加税点,那么加税点的钱是要单独支付的嘛