开完了 在增值税及附加税预缴申报表里面申报就可以了
老师,请问一个出纳实操问题!我们自己开出去的电子商承,转了几手之后这张票又转回到我们自己手里了,这相当于我们后面这张商承不用兑付了吧?账上票据一付一收能抵消吗?票据系统需要做什么操作吗?还是让这张票一直挂在票据系统里面
老师,你好!我4月份开的发票,是普票。纸质发票由于操作失误打印废了,但是税控系统里的发票是正确的,现在已经是5月份,跨月了,应该怎么处理?
老师我是山西的,跨省开的建筑类发票,系统里怎么操作。跨省的税自己电脑系统操作
#提问#老师开出去的专票跨月了,部分退货红冲,且对方已经认证了,红字发票谁申请,谁开具?具体怎么操作? 采购方填写红色信息表,她从自己的来票系统里怎么填写?还是都是销售方在来票系统里操作,只是选上购买方已认证??
老师,我想问一下个税系统相关问题,我是机关单位的,专项附加扣除每个人在自己手机上填的,但是在个税系统里面不显示,这个怎么操作?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
河北那边税务局让这个月前缴了,
本月开的发票这个月交,最晚在下一个月15号之前。