你好,您这个是什么意思?

老师,上月有期末留抵税额没有做分录,请问本月该如何做分录,谢谢
老师当期勾选进项税11288.86元,销项税:10840.39元,当期应留抵448.47、税控盘当期可全额抵减440元。请问月末结转增值税分录怎么写?请指教多谢!
老师上午好!请教一下:我这个月进项税额大于销项税额,相抵后还会有留抵,可申报后,为啥还提示我要交销项税额和附加税,一分都没抵扣,这是什么原因?请指教!谢谢!
老师,想请问一下,有留抵税额怎么做分录凭证?谢谢
1、增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 2、存量留抵退税以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。即2019年3月31日与当期期末留抵税额孰低确定。请问老师,我记得原来只有退增量留底的。现在怎么出来存量留底。这个两个政策及延续的关系能否解读一下。谢谢
老师我们给客户买的礼品,供应商开的是专票,请问进项税额要怎么处理?
25年有两笔暂估,26年1月份红冲了这两笔又重新暂估了一笔,25年暂估没拿回来票,那25年的汇算清缴需要调增那两笔暂估吗?
出口退货,因为质量问题开退运证明,原来的报关单做了减少,销项跟进项是作废重开吗?
老师,请问下我们是从事蔬菜批发销售企业,采购的蔬菜通过分拣后销售 ,开具免税发票到下游, 那么上游供应商开来的农产品发票我们可以抵扣吗
老师给客户送的礼品专票,进项税额要怎么处理
老师,我销售行业,现在2026.2月想起来要去年陆陆续续采购销售合同产生的交印花税,按次审可以吗?合理吗?
手撕发票还能使用吗?如果不能,什么时候废止的,是什么文件
研发费用加计扣除是怎么扣除法?假如我们研发费用科目做了100万 怎么扣除?
老师,有个供应商发票开多了,而且是专票,让对方红冲,对方不想冲了,就写了一个放弃红冲的一个说明,说多的发票不要了,让我们公司自行处理,因为这个项目是简易计税,我也用不上这个专票,那我怎么处理?
老师,自产以原材料水泥,砂石、为的混凝土取消简易计税了吗
上期留抵税额怎么做分录啊,老师
留底税额是不用做账的这个