您好,不办理也没有什么影响,看企业需求。
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
请问一下老师今年企业所得税季报逾期了,在电子税务局逾期申报成功后还需要什么要处理的吗?企业所得税逾期申报可以在网上补报有用吗?还是说必须去大厅?现在情况是已经在网上补报成功了还需要去大厅干啥呀?在申报成功后系统弹出3日内去税务机关接受违法违章行为处理是什么情况?
老师,我登网上税务局报购置税提示:前往办税大厅办理电子签证采集业务,办理完成后,可使用电子签章办理相关涉税业务。我已经申报了购置税,并且已经扣款,请问有什么影响吗?必须要去税局吗
老师,我们在电子税务局申报报表的时候,有一个提示是:请确认当前纳税人是否已执行新金融会计准则并选择,选择后如未申报可退出重新选择,如已申报成功需变更,需前往所属税务机关办理,请选择,老师,请问这个是什么意思,一定要选择这个准则吗
老师,您 好 收到一条这样的信息: 【中国税务】尊敬的纳税人: 您好!根据政策规定,您2024年度存在向资源回收企业销售报废产品涉税行为,请于2025年3月31日前,自行向经营管理所在地主管税务机关办理经营所得汇算清缴。您可通过登录自然人电子税务局或者前往经营管理所在地主管税务机关办税服务厅进行办理。经测算,您办理汇算时预计可申请退税(以实际申报为准)。如您需要取得帮助,请咨询当地主管税务机关或拨打12366纳税服务热线。【国家税务总局安庆市税务局】, 去年是报废了两台车子,然后我在电子税务局申报了个人所得税,刚才听别人说还有报表要填写,是什么表,没有找到报表的入口。 求教,谢谢!
您知道这个是干什么的吗?其他公司登录都没显示这个提示
就是一个电子章,有些业务可以直接签电子章,电子章的效力就和实际的章具有一定的效力。
老师,看企业什么需求呀
就比如说签订合同呀都是可以直接使用电子章的,就不用再签纸质的合同了。