9月份红冲一张就是了

老师好!请问我用友软件做帐,但每月不记帐,因为一个小装修项目只需要3个多月就可以完工,怎么设置,就是说我是7月份建的帐,我7月记了2张凭证 ,我8月份又记有几张凭证,9月份也会有几张,可以到10月一次记帐吗?
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师,做账时,前面有一笔收款记了2次(2月份记了一次,3月份又记了一次)。现在怎么做账目处理?
老师,您好,原材料采购的一张发票,2021年11月做了一次,2021年12月又做了一次,同一张发票重复记账了两次,今年6月份才发现这个事,要怎么处理,怎么写分录
请问老师!7月份的发票开了两次重复了,当月忘记作废,可以8月份作废一张吗?个体户,
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那进项税额怎么办
进项税做转出就是
老师,红冲一张就是什么都一样,我只需要把数字写成红色就可以了吧?不需要再单独做进项税额转出的分录了吧
比如 借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
老师,红冲的时候进项税额也写负数,不就等于是转出了吗?不需要再另外做进项税额转出的分录了吧
不能直接是进项税额也写负数
老师,进项税额写负数有什么问题吗?为什么不能写负数啊
尼没认证就可以直接冲,认证了只能进项转出,跟增值税申报表一致
老师,没有勾选认证,但是每个月都有结转增值税啊,这个没关系,不影响吧
没有重复抵扣可以直接冲
谢谢老师,如果是做错了,冲销再重新做正确的就可以了吧
是的,就是那样处理的
老师,如果认证了也只能认证一次啊,重复做的这个没认证,就可以直接冲吧
是的,就是你说的那个意思